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关于201*三公经费调查报告范文

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  篇一

  根据省、市纪委通知及住建局、集团党委要求,我公司对公务活动中涉及的“三公”经费有关情况汇报如下:

  一、加强领导

  我公司成立了以任有富为组长、其他班子成员为副组长、各部门科长为成员的“三公经费”管控工作领导小组,领导小组下设办公室,杨昭环同志任主任,负责“三公经费”管理及公务卡制度执行情况的日常事务。

  二、狠抓落实,严控各项经费支出

  1、公款出国(境)费

  201*-201*年我公司没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。

  2、公务用车费

  我公司对公车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。如实登记上报公务车辆情况,节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。201*-201*年,公务用车费严格管控在合理范围内。

  3、公务接待费用

  我公司的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度,不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况,201*-201*年公务接待费成逐年递减趋势,且均不超出管控范围。

  三、完善监管,防控共建长效机制

  根据自查结果,我公司严格“三公”支出管理,提出了六项强化措施。

  一是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。

  二是加强用电管理。对照明用电等进行统一管理,提倡节约用电。

  三是全力推行无纸化办公,减少纸张使用。

  四是控制公务接待费用。严格执行“三定”、“四不准”制度,控制接待标准。

  五是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按规定程序实施,办公用品采购实行定点采购。

  六是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范报批手续,实行财务公开制度。

  篇二

  根据《关于对“三公”经费进行监督检查的通知》(凭纪发[201*]6号)文件精神,我办认真组织力量开展自查自纠,现将自查自纠情况报告如下:

  一、加强领导

  我办成立了以主任韦德胜为组长、分管副主任梁日珊为副组长、冯志新副主任及各股长为成员的“三公经费”自查自纠工作领导小组,领导小组下设办公室,负责“三公经费”自查自纠的日常事务。

  二、我办“三公”经费开支情况

  1、因公出国(境)经费。201*年1月至201*年2月,我办没有出国(境)事项发生,此项费用支出为零。

  2、公务用车购置及运行经费。201*年1月至201*年2月,我办没有购置公务用车,没有借用、占用其他单位车辆,不存在公车私用行为,公务车运行维护费支出符合规定,严格按照预算执行,没有超预算列支。我办的公务用车运行经费主要用于公务车加油维修,公务车加油由办公室办理加油卡,定时充值,刷卡加油,车辆维修实行定点维修,维修车辆费用报销都附有清单。201*年1月至201*年2月,我办共开支公务用车运行维护费9.10万元,其中本级财政公共预算开支8.06万元,财政专户开支1.04万元,同比下降17.1%。

  3、公务接待经费。201*年1月至201*年2月,我办共开支公务接待经费11.21万元,其中本级财政公共预算开支9.66万元,财政专户开支1.55万元,同比下降27.9%。我办公务接待实行事前报批制度,事前填写接待审批表,经主要领导签批后接待,接待报销发票必须附菜单,公务接待费用全部纳入预算管理,没有超标准接待,没有以其他名义列支接待费用,也没有以公务接待名义列支其他支出。

  三、完善监管,防控共建长效机制

  根据自查结果,我办对严格"三公"经费支出管理,提出了五项强化措施。

  (一)提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。

  (二)加强对考察及差旅费的管理。控制出省、市参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。

  (三)加强对公务车辆的管理。从严安排出车,控制用车成本,提高车辆使用效率;规范单位因公用车管理,从严控制用车费用;严禁公车私用;严禁酒后驾车;严禁非专业司机驾驶公车。节假日实行封车制度,特殊情况需申请,得到批准后方能派车。

  (四)控制公务接待费用。简化公务接待,严格控制宴请、接待规模和规格;严禁用公款大吃大喝;公务消费严格按照市政府要求接待,且做到三“不”,即不上高档菜,不上烟,不上酒;严禁公款私请。

  (五)规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。

  (六)规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行"一支笔"审批和财务公开制度。

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